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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
1087
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.981
IVA
₲ 90.909

Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 18.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANTONIO PALERMO TARRAGO
RUC
1588142-3
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-72065
Monto Contrato
₲ 99.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.164.824

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258568
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac