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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-324
Monto de la Factura
₲ 10.932.000
Nro. de Orden de Pago
92
Fecha de Orden de Pago
15-01-2015
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.396.133
IVA
₲ 993.818

Retención DNCP
₲ 38.958
Retención IVA
₲ 298.145
Retención Renta
₲ 198.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN FORTUNATO S.A.
RUC
80066180-0
Número de Contrato
123/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-80588
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.787.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.905.931

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258296
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac