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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004102
Monto de la Factura
₲ 109.500.032
Nro. de Orden de Pago
2304
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.132.540
IVA
₲ 9.954.548
Retención DNCP
₲ 390.218
Retención IVA
₲ 2.986.364
Retención Renta
₲ 1.990.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA MARIA FRANCO MEZA
RUC
536771-9
Número de Contrato
108/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-79269
Monto Contrato
₲ 109.500.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.500.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.132.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO RADIO SONDA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac
