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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-002-000011
Monto de la Factura
₲ 5.601.200
Nro. de Orden de Pago
2135
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.326.639
IVA
₲ 509.200

Retención DNCP
₲ 19.961
Retención IVA
₲ 152.760
Retención Renta
₲ 101.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-75098
Monto Contrato
₲ 10.189.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.189.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.689.839

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255493
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VAJILLERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac