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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 34.075.860
Nro. de Orden de Pago
1848
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.405.523
IVA
₲ 3.097.805

Retención DNCP
₲ 121.434
Retención IVA
₲ 929.342
Retención Renta
₲ 619.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROMAN IBARS
RUC
1256450-8
Número de Contrato
66/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-75762
Monto Contrato
₲ 52.183.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.183.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.625.901

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y COLOCACION DE MAMPARAS, CORTINAS Y ENCAUSADORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac