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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003469
Nro. de Timbrado
17973186
Monto de la Factura
₲ 12.160.000
Nro. de Orden de Pago
450
Fecha de Orden de Pago
22-07-2025
Fecha Emisión Cheque
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.343.732
IVA
₲ 1.105.455

Retención DNCP
₲ 42.449
Retención IVA
₲ 331.637
Retención Renta
₲ 442.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23025-23-235671
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.535.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.113.335

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437359
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REPARACIONES DE IMPRESORAS - MARCAS: CANON, HP, Y KYOCERA
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual