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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000300
Nro. de Timbrado
11847427
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
12-07-2017
Fecha Emisión Cheque
12-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.215.709
IVA
₲ 1.454.545

Retención DNCP
₲ 57.018
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO
RUC
80020414-0
Número de Contrato
Nº 05-17
Código de Contratación (CC)
CD-23021-17-138801
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.709.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329957
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LA SEAM
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible