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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 24.217.552
Nro. de Orden de Pago
287
Fecha de Orden de Pago
15-04-2015
Fecha Emisión Cheque
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.129.488
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 88.064
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL CARDOZO MORINIGO
RUC
4256192-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-22008-15-105009
Monto Contrato
₲ 61.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.575.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287310
Nombre de la Licitación
Consultoría en Servicios Audio Visuales para la Gobernación de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones
