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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001547
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
1129
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.963.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITH LUISA ENCISO GARCIA
RUC
3852346-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-22008-15-104787
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.745.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287319
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Gastronómico para la gobernacion de misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones