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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-002-0002856
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.040.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2323
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-12-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-12-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-12-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.939.854
        
                                    IVA
                            
            ₲ 185.455
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.418
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 55.637
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 37.091
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
        
                                    RUC
                            
            2276272-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            14/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-21001-15-109029
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 13.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 12.975.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 12.587.591
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            291366
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE LAVADO Y GOMERIA PARA VEHÍCULOS
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        