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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000685
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. de Orden de Pago
972
Fecha de Orden de Pago
05-06-2015
Fecha Emisión Cheque
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.765.600
IVA
₲ 360.000

Retención DNCP
₲ 14.400
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 72.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TEL DATA SRL
RUC
80018670-2
Número de Contrato
7/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-105692
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.031.963

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286856
Nombre de la Licitación
CD 11/2015-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RAYOS X
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay