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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0036418
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.925.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            215
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-01-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-02-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-02-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.124.946
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 39.700
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 198.500
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            ₲ 561.854
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NELSON NICANOR CACERES LOPEZ
        
                                    RUC
                            
            929938-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            46/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-21001-15-115525
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 9.925.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 9.925.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 9.124.946
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            291468
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD 67/2015 - ADQUISICION DE LIBROS
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        