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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000285
Nro. de Timbrado
11304133
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
14-03-2016
Fecha Emisión Cheque
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.182
IVA
₲ 218.182

Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Montserrat Martinez
RUC
927514-2
Número de Contrato
56/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-115654
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.395.453

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291352
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DIGITAL DE RADIO COMUNICACION
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay