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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003298
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.736.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1615
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-09-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-09-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-09-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.552.597
        
                                    IVA
                            
            ₲ 339.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 13.585
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 101.891
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 67.927
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
        
                                    RUC
                            
            80003072-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            20/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-21001-15-111368
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 29.617.700
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 29.617.700
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 28.163.741
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            291596
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE UNIFORMES, BANDERAS MATELES DE PANA Y ENCAJE JU
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        