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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0002057
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.360.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            774
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-06-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-06-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-06-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.501.692
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.123.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 44.945
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 337.091
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 224.727
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 3.251.545
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DAN Y KAR SA
        
                                    RUC
                            
            80020482-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            18/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-21001-15-109299
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 22.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 21.960.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 17.712.238
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            291455
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD 79/2015 - ADQUISICION DE CUBIERTAS
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        