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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001528
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. de Orden de Pago
712
Fecha de Orden de Pago
26-04-2016
Fecha Emisión Cheque
25-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.995.363
IVA
₲ 286.364

Retención DNCP
₲ 11.455
Retención IVA
₲ 85.909
Retención Renta
₲ 57.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-109299
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.712.238

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291455
Nombre de la Licitación
CD 79/2015 - ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay