- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001852
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13504464
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.400.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            722
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            08-10-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-10-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-10-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.369.455
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 30.545
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PORFIRIO GONZALEZ GOMEZ
        
                                    RUC
                            
            2294768-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            18/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-22007-19-175227
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 110.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 107.773.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 107.381.099
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            364179
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio Gastronómico y de Ceremonial para la Gobernación de Itapúa - Plurianual - Ad Referendum
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Itapua
        