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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000203
Monto de la Factura
₲ 2.200.905
Nro. de Orden de Pago
33253
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.093.021
IVA
₲ 200.082
Retención DNCP
₲ 7.843
Retención IVA
₲ 60.025
Retención Renta
₲ 40.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
72/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-82958
Monto Contrato
₲ 53.966.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.966.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.321.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256937
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Varias
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn