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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000211
Monto de la Factura
₲ 12.041.600
Nro. de Orden de Pago
33254
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.451.343
IVA
₲ 1.094.691

Retención DNCP
₲ 42.912
Retención IVA
₲ 328.407
Retención Renta
₲ 218.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
72/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-82958
Monto Contrato
₲ 53.966.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.966.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.321.453

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256937
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Varias
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn