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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 31.740.000
Nro. de Orden de Pago
32154
Fecha de Orden de Pago
10-09-2013
Fecha Emisión Cheque
10-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.184.162
IVA
₲ 2.885.455

Retención DNCP
₲ 113.110
Retención IVA
₲ 865.637
Retención Renta
₲ 577.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GBO Medical S.R.L.
RUC
80061412-7
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-73782
Monto Contrato
₲ 31.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.184.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254510
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Botellas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn