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Datos del Pago

Nro. de Factura
265
Monto de la Factura
₲ 839.600
Nro. de Orden de Pago
644
Fecha de Orden de Pago
27-07-2010
Fecha Emisión Cheque
27-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 839.600
IVA

Retención DNCP
₲ 3.358
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-3435
Monto Contrato
₲ 7.376.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.406.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.376.560

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193546
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de papel
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera