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Datos del Pago

Nro. de Factura
12001
Monto de la Factura
₲ 39.401.700
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
02-07-2010
Fecha Emisión Cheque
02-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.401.700
IVA

Retención DNCP
₲ 157.607
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA G&M
RUC
80044318-7
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-1439
Monto Contrato
₲ 41.226.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.391.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.226.900

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193872
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera