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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003294
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. de Orden de Pago
26342
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.483.727
IVA
₲ 1.590.909

Retención DNCP
₲ 61.727
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 477.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-194941
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.483.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387955
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA F.C.E.A DE LA U.N.C
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado