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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003256
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. de Orden de Pago
26140
Fecha de Orden de Pago
14-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.061.263
IVA
₲ 295.455

Retención DNCP
₲ 11.464
Retención IVA
₲ 88.637
Retención Renta
₲ 88.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
000017,000018,001,003,11,05,06
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-193228
Monto Contrato
₲ 20.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.621.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.985.514

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385438
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado