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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008801
Nro. de Timbrado
17163319
Monto de la Factura
₲ 78.764.650
Nro. de Orden de Pago
265
Fecha de Orden de Pago
09-05-2024
Fecha Emisión Cheque
17-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.408.654
IVA
₲ 7.160.423

Retención DNCP
₲ 274.960
Retención IVA
₲ 2.148.127
Retención Renta
₲ 2.864.169
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Chul Choi Chung
RUC
4828148-4
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23015-23-234765
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.336.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.101.245

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436476
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas