- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0008801
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17163319
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 78.764.650
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            265
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-05-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-05-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-05-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 73.408.654
        
                                    IVA
                            
            ₲ 7.160.423
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 274.960
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.148.127
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.864.169
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Chul Choi Chung
        
                                    RUC
                            
            4828148-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            55/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-23015-23-234765
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 200.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 199.806.558
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 186.382.372
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            436476
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gerencia General de Aduanas
        