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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038858
Monto de la Factura
₲ 6.050.000
Nro. de Orden de Pago
866
Fecha de Orden de Pago
24-07-2019
Fecha Emisión Cheque
24-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.698.000
IVA
₲ 550.000

Retención DNCP
₲ 22.000
Retención IVA
₲ 165.000
Retención Renta
₲ 165.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
85/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-165479
Monto Contrato
₲ 8.844.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.844.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.428.194

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343066
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EVENTOS INSTITUCIONALES Y DE CAPACITACION
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay