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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000346
Monto de la Factura
₲ 23.305.000
Nro. de Orden de Pago
173
Fecha de Orden de Pago
11-02-2020
Fecha Emisión Cheque
11-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.951.615
IVA
₲ 2.118.636
Retención DNCP
₲ 82.203
Retención IVA
₲ 635.591
Retención Renta
₲ 635.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
103/18
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-167085
Monto Contrato
₲ 107.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.025.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343072
Nombre de la Licitación
CD 81/2018 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE PARA LA PROGRAMACION DE SCRIPTS PARA EL SOFTWARE ACL DE LA AUDITORIA INTERNA DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay