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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 17.110.000
Nro. de Orden de Pago
1121
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.114.509
IVA
₲ 1.555.455

Retención DNCP
₲ 62.218
Retención IVA
₲ 466.637
Retención Renta
₲ 466.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
103/18
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-167085
Monto Contrato
₲ 107.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.025.756

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343072
Nombre de la Licitación
CD 81/2018 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE PARA LA PROGRAMACION DE SCRIPTS PARA EL SOFTWARE ACL DE LA AUDITORIA INTERNA DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay