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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015613
Monto de la Factura
₲ 8.340.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
07-01-2020
Fecha Emisión Cheque
07-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.854.763
IVA
₲ 758.182

Retención DNCP
₲ 30.327
Retención IVA
₲ 227.455
Retención Renta
₲ 227.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
100/18
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-167726
Monto Contrato
₲ 160.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.225.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.057.645

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343043
Nombre de la Licitación
CD 72/2018 - MANTENIMIENTO DE VARALES DEL TEATRO Y SALA DE CONVENCIONES - 2DO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay