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Datos del Pago

Nro. de Factura
191;193
Nro. de Timbrado
13382687
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
784
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.927.273
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 72.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80095927-2
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22016-19-180030
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.927.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369165
Nombre de la Licitación
"SERVICIOS DE CONSULTORIA"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron