Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-002816
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 10.794.220
Nro. de Orden de Pago
39881
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.167.370
IVA
₲ 981.293

Retención DNCP
₲ 38.074
Retención IVA
₲ 294.388
Retención Renta
₲ 294.388
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-179803
Monto Contrato
₲ 26.405.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.405.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.872.417

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Mayores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado