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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0020709
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
41191
Fecha de Orden de Pago
01-09-2020
Fecha Emisión Cheque
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.216.720
IVA
₲ 600.000

Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 142.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-172094
Monto Contrato
₲ 59.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.002.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.611.386

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357976
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papelería, formularios y tarjetas Plurianual 2019-2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado