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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018207
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 17.564.100
Nro. de Orden de Pago
39870
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.544.105
IVA
₲ 1.596.736

Retención DNCP
₲ 61.953
Retención IVA
₲ 479.021
Retención Renta
₲ 479.021
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRILO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80081891-1
Número de Contrato
PBS/CD/17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-178312
Monto Contrato
₲ 97.881.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.881.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.197.338

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado