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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0010235
Monto de la Factura
₲ 20.341.295
Nro. de Orden de Pago
5156
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.958.087
IVA
₲ 1.849.209

Retención DNCP
₲ 71.010
Retención IVA
₲ 554.763
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 739.683
Multa
₲ 17.752

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-236278
Monto Contrato
₲ 20.341.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.341.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.958.087

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425833
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo