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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0003500
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 599.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            798
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            11-03-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            11-03-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-03-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 558.790
        
                                    IVA
                            
            ₲ 54.455
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.091
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 16.337
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 21.782
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
        
                                    RUC
                            
            80013979-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            004
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-27007-23-228606
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 14.376.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 13.770.554
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 13.343.327
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            425530
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONEXIÓN A LA RED METROPOLITANA Y A LA RED DE ENTIDADES FINANCIERAS
        
                                    Convocante
                            
            Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Agencia Financiera de Desarrollo
        