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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001786
Monto de la Factura
₲ 6.904.800
Nro. de Orden de Pago
1727
Fecha de Orden de Pago
29-05-2024
Fecha Emisión Cheque
29-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.435.273
IVA
₲ 627.709

Retención DNCP
₲ 24.104
Retención IVA
₲ 188.313
Retención Renta
₲ 251.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-236462
Monto Contrato
₲ 103.779.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.292.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.399.365

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436258
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Productos Terminados
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo