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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006668
Monto de la Factura
₲ 4.073.109
Nro. de Orden de Pago
2267
Fecha de Orden de Pago
27-06-2024
Fecha Emisión Cheque
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.796.138
IVA
₲ 370.283
Retención DNCP
₲ 14.219
Retención IVA
₲ 111.085
Retención Renta
₲ 148.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
031/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27007-23-234623
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.881.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.430.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425318
Nombre de la Licitación
Publicación en Medio Escrito
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo