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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000087
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12013286
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.250.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            115
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-06-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-06-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-06-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.845.600
        
                                    IVA
                            
            ₲ 750.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 29.400
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 225.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 150.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SILVIA CRISTINA FRETES CARMAGNOLA
        
                                    RUC
                            
            1709103-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            1
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12006-17-138619
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 27.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 27.500.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 26.152.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            323817
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE MANUAL DE FUNCIONES, ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA BECAL
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa Nacional de Becas en el Exterior
        