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Datos del Pago

Nro. de Factura
9332
Monto de la Factura
₲ 1.329.361
Nro. de Orden de Pago
22950
Fecha de Orden de Pago
25-08-2010
Fecha Emisión Cheque
25-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.329.361
IVA

Retención DNCP
₲ 5.339
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-2095
Monto Contrato
₲ 64.597.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.155.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.678.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190162
Nombre de la Licitación
Provisión de Periódicos y Semanarios
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel