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Datos del Pago

Nro. de Factura
13780
Monto de la Factura
₲ 4.939.088
Nro. de Orden de Pago
178
Fecha de Orden de Pago
14-04-2011
Fecha Emisión Cheque
14-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.939.088
IVA

Retención DNCP
₲ 18.508
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-8613
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.603.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.493.204

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198729
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel