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Datos del Pago

Nro. de Factura
21332
Monto de la Factura
₲ 2.706.520
Nro. de Orden de Pago
23497
Fecha de Orden de Pago
19-01-2011
Fecha Emisión Cheque
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.706.520
IVA

Retención DNCP
₲ 10.069
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-9465
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.457.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.347.553

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190314
Nombre de la Licitación
Provisión de Café de Máquina para la Institución
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel