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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004455
Monto de la Factura
₲ 2.866.000
Nro. de Orden de Pago
1042
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.725.514
IVA
₲ 260.545

Retención DNCP
₲ 10.213
Retención IVA
₲ 78.164
Retención Renta
₲ 52.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NATUR SRL
RUC
80008710-0
Número de Contrato
017/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88903
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.943.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.285.792

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278375
Nombre de la Licitación
Adquisición del Servicio de Hotelería
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura