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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
1231
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
IVA
₲ 90.909

Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-94067
Monto Contrato
₲ 99.286.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.286.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.465.041

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273119
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS)-COD. 32
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias