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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-431
Monto de la Factura
₲ 125.000.000
Nro. de Orden de Pago
799
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
13-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.872.727
IVA
₲ 11.363.636

Retención DNCP
₲ 445.455
Retención IVA
₲ 3.409.091
Retención Renta
₲ 2.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
028/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-99828
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.872.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282688
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UPS CENTRALIZADA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción