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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000566
Monto de la Factura
₲ 8.424.000
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
06-05-2014
Fecha Emisión Cheque
06-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.011.071
IVA
₲ 765.819

Retención DNCP
₲ 30.020
Retención IVA
₲ 229.745
Retención Renta
₲ 153.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
00000055
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-84699
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267263
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA ESCRITA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado