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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000437
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.789.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            103
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-04-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-04-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-04-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.603.270
        
                                    IVA
                            
            ₲ 344.455
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 13.503
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 103.336
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 68.891
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            APOLO 11 S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80022850-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            00000055
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-14-84699
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 50.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 50.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 47.549.091
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            267263
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA ESCRITA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
        
                                    Convocante
                            
            Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        