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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002423
Monto de la Factura
₲ 1.617.000
Nro. de Orden de Pago
4478
Fecha de Orden de Pago
04-12-2014
Fecha Emisión Cheque
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.578.321
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 6.339
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 32.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÁN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-90539
Monto Contrato
₲ 19.996.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.280.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.914.698

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272228
Nombre de la Licitación
Suscripción a periódicos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica