Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001371
Monto de la Factura
₲ 7.338.060
Nro. de Orden de Pago
888
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.978.362
IVA
₲ 667.096

Retención DNCP
₲ 26.150
Retención IVA
₲ 200.129
Retención Renta
₲ 133.419
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
012/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88760
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.587.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.206.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267085
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura