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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001575
Monto de la Factura
₲ 1.382.220
Nro. de Orden de Pago
1048
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.314.466
IVA
₲ 125.656

Retención DNCP
₲ 4.926
Retención IVA
₲ 37.697
Retención Renta
₲ 25.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
012/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88760
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.587.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.206.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267085
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura