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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000965
Monto de la Factura
₲ 5.451.840
Nro. de Orden de Pago
510
Fecha de Orden de Pago
22-07-2014
Fecha Emisión Cheque
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.184.601
IVA
₲ 495.622

Retención DNCP
₲ 19.428
Retención IVA
₲ 148.687
Retención Renta
₲ 99.124
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
012/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-88760
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.587.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.206.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267085
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura